|
Objednávka |
ŠK/078/04
|
Čistiaci roztok na biele tabule - ŠK
|
121,98 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
|
|
TOP OFFICE s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Sošková Jana |
hospodárka |
|
07.10.2021 |
|
Faktúra |
1076
|
1.záloha elektrina 10/2021 - ŠK, ŠI
|
1 530.00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.10.2021 |
|
|
VSE a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
05.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
1078
|
3.záloha elektrina 10/2021 - ŠI, ŠJ
|
1 530.00 |
s DPH |
|
5100000124C
|
|
01.10.2021 |
|
|
VSE a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Objednávka |
ŠI/038/01
|
Dezinfekcia na ruky 5l ( 12ks) - ŠI
|
286,80 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
06.10.2021 |
|
Faktúra |
1079
|
Záloha plyn 10/2021 - ŠJ
|
50,00 |
s DPH |
|
9103587977
|
|
01.10.2021 |
|
|
Slovenský plynárenský priemysel |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
288
|
Vodné, stočné 09/2021 - ŠJ, ŠI
|
3 449.93 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
01.10.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
3016
|
Preplatok vodné, stočné 06-09/2021 - ŠK
|
69,27 |
s DPH |
|
30-000019099PO2009
|
|
01.10.2021 |
|
|
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
13.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
1080
|
Dodávka tepla a TÚV 10/2021 - ŠK
|
1 019.00 |
s DPH |
|
Zmluva o dodávke
|
|
01.10.2021 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
289
|
Stravné listky za 09/2021 - ŠI
|
229,80 |
s DPH |
ŠI/034/01
|
KZFA/20110901d.č.1
|
|
01.10.2021 |
|
|
Up Déjeuner, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
290
|
Digitálne váhy do 500 g (Kovaryová) - ŠK
|
71,96 |
s DPH |
ŠK/075/02
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
JADO Trade s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
291
|
Zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za 10/2021 - ŠK
|
46,80 |
s DPH |
|
ZO/2018A13703-1
|
|
01.10.2021 |
|
|
osobný údaj , s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
292
|
Údržba a servis výťahov 09/2021 - ŠJ, ŠI
|
111,24 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/001/01
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
293
|
Užívanie priestorov ŠH 09/2021 - ŠK
|
200,00 |
s DPH |
ŠK/065/01
|
|
|
01.10.2021 |
|
|
Young Angels Academy, o.z.n |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
01.10.2021 |
|
Faktúra |
294
|
Telefón 09/2021 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
284,29 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
04.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
20.10.2021 |
04.10.2021 |
|
Faktúra |
295
|
Telefón 09/2021 - ŠK( RS )
|
20,66 |
s DPH |
|
Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
04.10.2021 |
|
|
Slovak Telekom a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
04.10.2021 |
|
Faktúra |
296
|
Energetické služby 10/2021 - ŠK, ŠJ, ŠI
|
11 395.77 |
s DPH |
|
Zmluva
|
|
04.10.2021 |
|
|
Veolia Energia Komfort Košice, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
04.10.2021 |
|
Faktúra |
297
|
Oprava MV Mercedes Vito KE 344 IL - ŠK
|
985,00 |
s DPH |
ŠK/072/02
|
|
|
04.10.2021 |
|
|
AUTO PNEUSERVIS BUBO - Nagy Maroš |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
04.10.2021 |
|
Faktúra |
298
|
Nákup PHM - 09/2021 - ŠK
|
373,88 |
s DPH |
|
SN-SSN-56100-02
|
|
04.10.2021 |
|
|
SLOVNAFT, a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.10.2021 |
04.10.2021 |
|
Objednávka |
ŠK/077/01
|
Prenájom športovej haly - basketbal - 10/2021
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
|
|
YOUNG ANGELES ACADEMY o.z. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
06.10.2021 |
|
Objednávka |
ŠK/072/02
|
Oprava motorového vozidla Mercedes Vito KE344Il - ŠK
|
985,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2021 |
|
|
Maroš Nagy - Autoservis - BUBO |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
24.09.2021 |