|
|
Faktúra |
484
|
Pracovné odevy - ŠI
|
158,89 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/036/02
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
REMPO UNIVERS EU s.r.o. Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
485
|
Vrece protipovodňové 1 - komorové - ŠI
|
113,14 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/039/02
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
REMPO UNIVERS EU s.r.o. Trieda SNP 341/90, 040 11 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
486
|
Oprava sociálnych zariadení ( priestory školy )! - ŠK
|
62 614.57 |
s DPH |
|
Zmluva č.: 600-4/2019
|
|
18.12.2019 |
|
|
TOSSA s.r.o. , Abovská 97/40, 044 13 Valaliky |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
469
|
Vysávač elektrolux ESC 61LR ( 4 ks ) - ŠI
|
372,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/041/05
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
SALT TS s.r.o. Sabinovská 16, 082 17 Lipany nad Torysou - IČO : 50177036 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
467
|
Program ATF 9.1 - písanie všetkými desiatimi , Multlicencia e-mailom - ŠK
|
139,00 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/092/03
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Firma SWX Jozef Fučik, Přeučilova 2695/2, 985 11 Praha |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
488
|
Servis a údržba výťahov - 12/2019 - ŠJ, ŠI
|
111,24 |
s DPH |
Objednávka č.: G/067/01 ŠI/008/02
|
|
|
18.12.2019 |
|
|
TUCHYŇA VÝŤAHY s.r.o. Letná 27, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
20.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
9045
|
Pranie prádla - PČ
|
74,40 |
s DPH |
Objednávka č.: PČ/024/
|
Zmluva č.: 1/2018
|
|
12.12.2019 |
|
|
PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
448
|
Oprava elektrického ovládania na mreži internátu - ŠI
|
286,70 |
s DPH |
Objednávka č.: PČ/025/01
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
LENERX Group s.r.o. Vojenská 11, 040 01 Košice |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
449
|
Športový materiál ( medicimbal, lopty, gumy, švihadla ) - ŠK
|
704,30 |
s DPH |
Objednávka č. ŠK/088/01
|
|
|
09.12.2019 |
|
|
Stores InŠPORTline SK s.r.o. Električná 6471 911 01 Trenčin |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
450
|
Studená voda RS - 11/2019
|
128,85 |
s DPH |
|
Zmluva č.: Dohoda o odbere vody
|
|
10.12.2019 |
|
|
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
451
|
SV/TÚV RS - 11/2019
|
230,27 |
s DPH |
|
Zmluva č.: Dohoda o odbere vody
|
|
10.12.2019 |
|
|
Školský internát Antona Garbana, Werferova 10, 041 15 Košice- IČO : 00164119 |
|
|
|
11.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
452
|
Telefón ŠK ( RS ) - 11/2019
|
20,81 |
s DPH |
|
Zmluva č.: zmluva o poskytovaní služieb
|
|
11.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
453
|
Telefón ŠK, ŠJ, ŠI - 11/2019
|
335,34 |
s DPH |
|
Zmluva č.: Zmluva o poskytovaní služieb
|
|
11.12.2019 |
|
|
Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, 81762 Bratislava |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
454
|
Elektroinštalačný materiál - ŠK
|
88,62 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/090/01
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Cb elektro, s.r.o. Krivá 25, 040 01 Košice - IČO : 36584622 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
455
|
Elektroinštalačný materiál - ŠI
|
33,96 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠI/039/01
|
|
|
12.12.2019 |
|
|
Cb elektro, s.r.o. Krivá 25, 040 01 Košice - IČO : 36584622 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
13.12.2019 |
13.12.2019 |
|
|
Faktúra |
3022
|
Preplatok za teplo a TÚV za 11/2019 - ŠK
|
229,00 |
s DPH |
|
Zmluva č.. Zmluva o dodávke
|
|
12.12.2019 |
|
|
Tepelné hospodárstvo Košice, spol. s r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
456
|
Pranie prádla (RS) - ŠK
|
116,50 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/091/02
|
Zmluva č.: 1/2018
|
|
12.12.2019 |
|
|
PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
466
|
Kancelársky papier - ŠK
|
224,46 |
s DPH |
Objednávka č.: ŠK/089/01
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
D&D Dzurňák Tomáš Ing. Južná trieda 78, 04001 Košice Slovenská republika |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
|
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
457
|
Pranie prádla - ŠK
|
46,90 |
s DPH |
ŠK/091/01
|
Zmluva č.: 1/2018
|
|
12.12.2019 |
|
|
PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.12.2019 |
16.12.2019 |
|
|
Faktúra |
458
|
Pranie prádla - ŠI
|
69,00 |
s DPH |
ŠI/038/01
|
Zmluva č.: 1/2018
|
|
12.12.2019 |
|
|
PRÁČOVŇA PRIMA, Orná 3, Košice - IČO : 45650730 |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
|
|
16.12.2019 |
16.12.2019 |