|
Faktúra |
DF/317
|
Oprava služobného autobusu ISUZU KE055LI
|
1 690,00 |
s DPH |
ŠK/061/1
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
Framis s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.07.2025 |
07.08.2025 |
|
Objednávka |
426/2025
|
Bravčové mäso
|
59,81 |
s DPH |
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
|
29.07.2025 |
|
Objednávka |
427/2025
|
Pekárenské výrobky
|
44,89 |
s DPH |
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
Vamex a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
|
29.07.2025 |
|
Objednávka |
ŠJ/020/1
|
Kuchynský riad
|
1 884,29 |
s DPH |
|
|
|
28.07.2025 |
|
|
CORA GASTRO, s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
28.07.2025 |
|
Faktúra |
DF/314
|
Montáž klimatizačnej jednotky vo výdajni ŠJ
|
2 667,97 |
s DPH |
ŠJ/015/1
|
|
|
24.07.2025 |
|
|
TechMan s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.07.2025 |
07.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/315
|
Služby Digi TV 08/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30375849
|
|
24.07.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.07.2025 |
07.08.2025 |
|
Faktúra |
PC/22
|
Služby Digi TV 08/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30441822
|
|
24.07.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.07.2025 |
07.08.2025 |
|
Faktúra |
DF/316
|
Služby Digi TV 08/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30441823
|
|
24.07.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.07.2025 |
07.08.2025 |
|
Faktúra |
PC/23
|
Služby Digi TV 08/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30603587
|
|
24.07.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.07.2025 |
07.08.2025 |
|
Objednávka |
425/2025
|
Pekárenské výrobky
|
59,19 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2025 |
|
|
Vamex a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2025 |
|
Faktúra |
DF/313
|
Orange mobil (20.07.2025 - 19.08.2025)
|
84,60 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
22.07.2025 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.07.2025 |
07.08.2025 |
|
Faktúra |
SJ/327
|
Bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky
|
107,19 |
s DPH |
422/2025
|
1/042/2024-ŠJ
|
|
22.07.2025 |
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
29.07.2025 |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
SJ/329
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
406,52 |
s DPH |
423/2025
|
4/042/2024 ŠJ
|
|
22.07.2025 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
29.07.2025 |
30.07.2025 |
|
Faktúra |
SJ/328
|
Ovocie a zelenina
|
115,39 |
s DPH |
421/2025
|
6/042/2024 ŠJ
|
|
22.07.2025 |
|
|
HORTI s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
29.07.2025 |
30.07.2025 |
|
Objednávka |
ŠK/062/1
|
Školský nábytok
|
6 503,00 |
s DPH |
|
|
|
22.07.2025 |
|
|
K - Ten KOVO, s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
22.07.2025 |
|
Objednávka |
424/2025
|
Pekárenské výrobky
|
82,68 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
Vamex a.s. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2025 |
|
Objednávka |
422/2025
|
Bravčové, hovädzie mäso a mäsové výrobky
|
107,18 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
Cimbaľák s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2025 |
|
Objednávka |
423/2025
|
Potraviny a mliečne výrobky
|
406,52 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
Inmedia |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2025 |
|
Objednávka |
421/2025
|
Ovocie a zelenina
|
115,40 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2025 |
|
|
HORTI s.r.o. |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Irena Miščíková |
vedúca ŠJ |
|
28.07.2025 |
|
Faktúra |
DF/312
|
Externý stavebný dozor - Debarierizácia školy
|
492,00 |
s DPH |
ŠK/004/1
|
|
|
19.07.2025 |
|
|
Kontrol STAV, s. r. o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
31.07.2025 |
07.08.2025 |