|
Faktúra |
VP/15
|
Tonery
|
58,58 |
s DPH |
VP/019/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.5/049/2024
|
|
05.12.2025 |
|
|
Datacomp s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
09.12.2024 |
09.01.2025 |
|
Faktúra |
DF/98
|
Hmoždinky, pásky, silikón, spray WD 40, sadra modelárska
|
153,40 |
s DPH |
ŠK/023/1,ŠI/013/1
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/97
|
Elektroinštalačný materiál
|
81,10 |
s DPH |
ŠK/022/1,ŠI/012/1
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Róbert Klein st.- ROAL |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/96
|
Toaletný papier multiROLL W2
|
759,84 |
s DPH |
ŠK/020/1,ŠJ/005/1, ŠI/010/1
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/95
|
Dodávka a montáž interiérových dverí(sieň olympizmu+vstup tréneri)
|
7 981,47 |
s DPH |
ŠK/002/1
|
|
|
27.03.2025 |
|
|
Drevoplast s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
28.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/94
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
1 250,91 |
s DPH |
ŠI/009/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
26.03.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/93
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
1 490,13 |
s DPH |
ŠK/021/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
26.03.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Objednávka |
ŠI/013/1
|
Spray WD 40 (2ks)
|
18,90 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Róbert Klein st. - ROAL |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
26.03.2025 |
|
Objednávka |
ŠK/023/1
|
Hmoždinky, s vrtutmi, pásky, silikón, spray WD 40, sadra modelárska
|
134,50 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2025 |
|
|
Róbert Klein st. - ROAL |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
26.03.2025 |
|
Objednávka |
ŠK/022/1
|
Elektroinštalačný materiál
|
55,86 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2025 |
|
|
Róbert Klein st. - ROAL |
Stredná športová škola, Trieda SNP 104, Košice |
Jana Sošková |
hospodárka |
|
25.03.2025 |
|
Faktúra |
VP/3
|
Kancelársky papier
|
86,72 |
s DPH |
VP/003/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/25
|
|
25.03.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/92
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
296,75 |
s DPH |
ŠJ/004/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
25.03.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/91
|
Prášok na pranie (zamestnanci ŠI)
|
57,32 |
s DPH |
ŠI/011/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
25.03.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
PC/9
|
Materiál na upratovanie a čistenie
|
523,91 |
s DPH |
PČ/004/1
|
Rámcová kúpna zmluva č.013/025/24
|
|
25.03.2025 |
|
|
Bona Plus s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
PC/7
|
Služby Digi TV 04/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30603587
|
|
24.03.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
PC/8
|
Služby Digi TV 04/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30441822
|
|
24.03.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/87
|
Služby Digi TV 04/2026
|
14,25 |
s DPH |
|
30441823
|
|
24.03.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/86
|
Služby Digi TV 04/2025
|
14,25 |
s DPH |
|
30375849
|
|
24.03.2025 |
|
|
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/88
|
Orange mobil (20.03.2025 - 19.04.2025)
|
84,60 |
s DPH |
|
C1-0015KO
|
|
24.03.2025 |
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |
|
Faktúra |
DF/89
|
Oprava a servis tlačiarne XEROX B7030
|
221,40 |
s DPH |
ŠK/019/3
|
|
|
24.03.2025 |
|
|
MKaTech, s.r.o. |
Stredná športová škola Trieda SNP 104 Košice |
Svetlana Vadászová |
účtovníčka |
27.03.2025 |
01.04.2025 |